Добрый день.Подскажите плиз как правильно провести к ТН за март 2016г ДТ в мае, которая корректирует коды УКЗЕД, сумму акциза и НДС.Товар был продан в марте и на момент ДТ и на остатках товара нет.
Как это должно выглядеть в бух учете? нужно делать РК к налоговыхм накладным за март?